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用友t3固定资产怎么反结账
网络转载
2024-11-16 06:39:40
反结账是用友T3固定资产管理系统中的一种管理操作,它在采购模块中引入,是将采购资产反结账至资产管理中,并形成折旧准备金。反结账的基本步骤如下:1.打开用友T3固定资产管理系统,登录后,进入资产管理模块,选择反结账;2.按采购日期查询资产凭证,选择要反结账的资产凭证,按要求填写反结账金额、资产名称等信息,并点击反结账;3.选择反结账的财务核算凭证,如费用摊销凭证,按要求填写费用摊销信息,并点击确定;4.系统会自动产生折旧准备金的凭证,并自动计算相应的折旧准备金,最后点击确定完成反结账操作。拓展知识:反结账是通过将采购资产反结账至资产管理中,从而实现财务核算、减值费用计提等目的,从而实现资产的有效管理。因此,反结账操作的准确性和及时性对企业的资产管理有着重要的意义,因此在做反结账操作时,应加以重视,及时、准确地完成操作,以免影响企业财务管理。
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