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提示这个:主表17行本期免税额=小微企业免税额+未达起征点免税额+增值税减免免税项目免税额老师我该怎么填,销售额 499014.77 免税额14970.44 该怎麽申报我把小微企业免税额 填上14970.44 吧

网络转载 2024-11-25 16:15:59

同学你好,你这个季度销售都超过45万了,不能填免税额了,需要全额交税。把开的专票填在第2栏。普票和未开票的填在第3栏,然后把专票1%和普票1%、3%的填减免明细表,选择减免代码性质是小规模纳税人减按1%,在本期发生和本期实际抵减额填上专票1%和普票1%、3%对应的不含税销售额*2%

上一篇:老师您好,怎么理解递延所得税负债减去递延所得税资产,大于零时,是增加递延所得税费用呢?负债多,为什么是加税的作用呢?
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