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关于代收代付业务,收到下游款时,借:银行存款 贷:其他应付款。支付上游款,借:其他应收款 贷:银行存款,每月月末按其他应收款和其他应付款,结合实际情况结转差额入其他业务收入,借:其他业务收入 借:其他应付款 贷:其他应收款,请问账务处理正确吗?

网络转载 2024-11-29 04:05:15

你好,如要是代收代付收到时借,银行存款贷,其他应付款支付时贷,其他应付款贷,银行存款期末将其他应付款的余额转入其他业务收入借,其他应付款贷,其他业务收入或相反分录

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