金蝶年底结账之后如何反结账?
  • 来源:互联网
  • 发布时间:2026-04-15 17:07:11

反结账是一种把分配好的资金重新回收至经济账户中的一种操作,金蝶结账之后反结账的步骤如下:

1、打开金蝶财务软件,点击“凭证”,进入凭证管理窗口;

2、在凭证管理中新增一张凭证,结账的凭证字号以反字开头;

3、在分录中填写结账的总额,借贷两方相等;

4、点击“更多”,然后点击“反结账”,系统会自动将已结账的金额反结账;

5、点击“保存”按钮,保存结账步骤。

反结账在实际的使用中,有一定的限制,比如:反结账的记录不能超过本期截止日期,另外反结账必须是在某一特定的会计期间内,才可以进行反结账操作。

拓展知识:

金蝶反结账操作并不会影响会计报表的数据,也就是说在进行反结账操作后会计报表上的数据不会有任何更改,这是金蝶反结账操作的一个特点,它只是把之前分配出去的金额收回至经济账户中,并不会影响会计报表上的数据,所以,在进行反结账操作之后,会计报表上的数据仍然会和之前一样。

会计报表

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