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当前位置: 首页 > 金蝶软件反结账怎么操作
  • 金蝶软件如何反结账反过账
    2026-04-15
    金蝶软件反结账反过账是指在财务凭证反结账之后,在系统中反过账,重新结算该帐套的所有余额。 反结账的操作是将凭证***中的所有有效凭证定位到系统已有的科目上,并能够进行增加和减少两类操作,其属于结账的一种行为。反过账的操作是重算系统中当前帐套科目所对应的余额,使其重新符合正确的科目余额,而反结账是重计算凭证集中当期凭证内容将科目余额重新结算结束后,反过账前提下的一种操作,是针对科目重新计算。...
  • 金蝶年底结账之后如何反结账?
    2026-04-15
    反结账是一种把分配好的资金重新回收至经济账户中的一种操作,金蝶结账之后反结账的步骤如下: 1、打开金蝶财务软件,点击“凭证”,进入凭证管理窗口; 2、在凭证管理中新增一张凭证,结账的凭证字号以反字开头; 3、在分录中填写结账的总额,借贷两方相等; 4、点击“更多”,然后点击“反结账”,系统会自动将已结账的金额反结账; 5、点击“保存”按钮,保存结账步骤。 反结账在实际的使用中,有一定的限制,比如...
  • 金蝶kis反结账怎么操作
    2026-04-15
    金蝶kis反结账怎么操作 1第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】. 第二步在【期末结账】明细界面中选择"结账"后,单击开始.当金蝶提示结账成功后,单击确定即可. 固定资产反结账 1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键...
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